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2018年初级审计师《审计理论与实务》练习题精选二十三(二)

来源: 正保会计网校 编辑: 2018/02/09 11:49:03 字体:

2018年初级审计师考试备考已经起航,正保会计网校在此精选了初级审计师《审计理论与实务》科目的练习题供学员参考,希望能帮助大家每天进步一点点,基础扎实一点点,早日通过审计师考试。

一、单项选择题

1、2013年5月,美国COSO委员会发布的《内部控制——整合框架》在原有内部控制定义和五要素的基础上考虑的因素是:

A、经济发展

B、商业和运营环境的变化

C、国家政策

D、国际形势

2、审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是:

A、文字说明法

B、调查表法

C、流程图法

D、录像与录音法

二、多项选择题 

下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有:

A、文字说明法

B、调查表法

C、流程图法

D、录像法

E、录音法


单选题答案

1、

【正确答案】 B

【答案解析】 《内部控制——整合框架》在继续采用原有内部控制定义和五要素的基础上,考虑了商业和运营环境的变化,详细列示了用以支持内部控制五个要素的17项基本原则。

2、

【正确答案】 D

【答案解析】 审计人员对于被审计单位内部控制的调查结果.应该以书面形式记录或描述出来。常用的方法有:文字说明法、调查表法和流程图法。

多选题答案

【正确答案】 ABC

【答案解析】 常用的方法有文字说明法、调查表法和流程图法。

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