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全盘出口退(免)税实训(含系统操作)(第 17 期)

价      格: ¥ 748.0

报名人数:8/50人 报名截止:2020-11-24 19:30

课程形式: 直播+录播课 课时数:18.8课时 所属类别: 贸易/进出口出口退税

课程收益:通过本次培训,可以让刚刚接触出口企业的工作财务人员,顺利上岗,并独立完成出口企业核算和操作;让正在从事出口业务人员通过学习,将知识用于实践中,为工作提速增效,以达到熟练操作、应用便利、控制财税风险的目的。
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授课名师

夏文杰

全国财税实战专家,高校教师,副教授,清华大学职业经理训练中心总裁研修班、卓越财税管理高级研究班特邀讲师,北京理工大学EDP中心中小企业领军人才高级研修班特邀讲师,中华会计网校特聘讲师,河北省财政厅财税特聘(专家)讲师、河北省第七届会计学会理事、兼任多家企业财税顾问、兼任多家大型企业财税、内部控制培训讲师。

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课程安排

直播课程表 直播课程安排
全盘出口退(免)税实训(含系统操作) 2020年11月24日  19:00~22:00
      赠送资料:1、电子版课程讲义;2、直播回放视频(直播课结束后开通,学习期180天)。
录播课程表 视频开放时间说明
课前引导视频 第一部分为录播部分,报课后即可观看,请学员报课后及时学习录播视频;第二部分为直播回放,直播课结束后开通。(学习期180天)
1-1 外贸企业出口退(免)税业务流程
1-2 生产企业出口退(免)税业务流程
1-3 出口退(免)税企业及类型
1-4 出口退(免)税企业货物及视同自产货物
1-5 出口退(免)税企业增值税退税率
1-6 出口退(免)税原理与政策
1-7 出口退(免)税办法
1-8 出口企业退(免)税依据
1-9 出口退(免)税企业涉税风险分析
2-1 出口退(免)税企业报关单管理(1)
2-2 出口退(免)税企业报关单管理(2)
2-3 出口退(免)税企业出口增值税发票管理
2-4 出口退(免)税企业采购货物增值税发票管理
2-5 出口退(免)税企业的水单管理
2-6 出口退(免)税企业单证风险管理
3-1 出口退(免)税企业增值税科目设置
3-2 出口退(免)税企业采购业务核算
3-3 出口退(免)税企业销售业务核算
3-4 外贸企业出口退(免)税会计核算实务
3-5 生产企业出口退(免)税会计核算实务
3-6 出口退(免)税企业期末会计核算
3-7 外贸企业退(免)税账务处理案例解析(1)
3-8 外贸企业退(免)税账务处理案例解析(2)
3-9 生产企业退(免)税账务处理案例解析
4-1 出口退(免)税企业增值税主表申报实务
4-2 出口退(免)税企业增值税免税申报实务
4-3 出口退(免)税企业增值税进项税额申报实务
4-4 出口退(免)税企业增值税减免税申报实务
4-5 出口退(免)税企业增值税其他申报资料实务
4-6 外贸企业出口退(免)税纳税申报案例解析
4-7 生产企业出口退(免)税纳税申报案例解析
4-8 出口退(免)税企业“票表税”比对风险管理
5-1 外贸企业出口退(免)税申报系统安装
5-2 外贸企业出口退(免)税申报系统的进入
5-3 外贸企业出口退(免)税申报系统的基本配置
5-4 外贸企业出口退(免)税申报系统备份数据导入
5-5 外贸企业出口退(免)税备案操作流程
5-6 外贸企业出口退(免)税申报系统操作向导
5-7 外贸企业出口退(免)税申报系统具体操作流程
6-1 生产企业出口退(免)税申报系统安装流程
6-2 生产企业出口退(免)税申报系统的进入
6-3 生产企业出口退(免)税申报系统的基本配置
6-4 生产企业出口退(免)税申报系统备份数据导入
6-5 生产企业出口退(免)税备案操作流程
6-6 生产企业出口退(免)税申报系统的操作实务
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教学大纲

【课程背景】
  多年来,全国使用的出口退税管理系统分为两个版本:一是全国版系统,由龙图信息开发,供全国除江苏省以外的35个省(市)使用;二是江苏版系统,仅供江苏省使用。同时,出口退税管理系统始终独立于金税三期系统之外运行,与金税三期长期分离。2019年底,通过专家组严格评审,大连龙图信息技术股份有限公司(以下简称“龙图信息”)中的国家税务总局项目“出口退税管理系统整合项目第1包出口退税审核系统建设包”(与中国软件技术服务股份有限公司联合中标)。此次整合后,两套出口退税管理系统将统一,税务局端的审核系统将集成到金税三期。出口退税申报系统随着系统整合也进行了相应的调整。
  近几年,出口退(免)税政策变化频繁,在财税【2012】39号、国家税局总局公告【2013年第12号文】的基础上,又陆续发布了一系列出口退(免)税企业的政策,尤其是财会【2016】22号、国家税务总局公告2016年第46号、税总函[2017]176号、财税[2017]37号、商贸函〔2017〕759号、国家税务总局公告2017年第35号、税总稽便函〔2017〕29号等系列退税政策。
  出口退(免)税企业相关政策的陆续出台和申报软件的升级对企业出口退税的申报数据要求和监管力度越来越高,对企业财税人员在实务操作和理论知识方面要求越来越高,企业财税管理人员需要提升对出口退税的把控能力,帮助企业规避风险。 
  金税三期优化版正式上线,国地税共享一个税收征管系统,金三新系统实现了由税务总局到基层国、地税税务机关的网络直通。税务管控理念和业务处理信息系统的更新和升级。金税三期是税务部门实现征管信息化、提高征管质效的系统工具,是国家税务利用大数据理念对税收征管进行信息管控的重要举措。金税三期上线的目标是对企业实现360度全方位的信息收集,出口退(免)税企业实时处于税务机关的全程监控之中。
  本课程深入讲解出口退(免)税企业的财税政策的应用、生产企业和外贸企业退(免)税计算过程与案例解析、生产企业和外贸企业退(免)税会计核算实务、出口企业前置手续办理技巧、出口退(免)税企业主要风险点梳理与应对、税务稽查过程中的主要风险点梳理与应对、出口退税申报软件升级为V2.1操作技巧等与出口企业相关的财税实务和风险管控措施。
  通过本次培训,可以让刚刚接触出口企业的工作财务人员,顺利上岗,逐步独立完成出口企业核算和操作;让正在从事出口业务人员通过学习,将知识用于实践中,为工作提速增效,以达到熟练操作、应用便利、控制财税风险的目的。
【课程亮点】
 1.从税收政策角度,重点讲解出口退(免)税企业政策的应用;
 2.从单证角度,重点讲解出口退(免)税企业单证实务与涉税风险管控;
 3.从合同管理角度,详细解读出口退(免)税企业如何调整各类合同涉税条款与注意事项;
 4.从会计核算角度,重点讲解出口退(免)税企业主要会计核算实务;
 5.从纳税申报表角度,重点讲解出口退(免)税纳税申报实务;
 6.从退税申报角度,重点讲解最新退税申报软件V2.1版(版本号:2.1.0 9.190401)实务操作与注意事项;
 7.从税务稽查和内部控制设计角度,指导出口退(免)税企业识别财税风险、评估财税风险,提出合理的应对方案;
【课程大纲】
第一部分 出口退(免)企业涉税实务和风险分析
 1.外贸企业出口退(免)税业务流程
 2.生产企业出口退(免)税业务流程
 3.出口退(免)税企业及类型
 4.出口退(免)税企业货物及视同自产货物
 5.出口退(免)税企业增值税退税率
 6.出口退(免)税原理与政策
 7.出口退(免)税办法
 8.出口企业退(免)税依据
 9.出口退(免)税企业涉税风险分析
第二部分 出口退(免)税企业单证管理实务
 1.出口退(免)税企业报关单管理(一)
 2.出口退(免)税企业报关单管理(二)
 3.出口退(免)税企业出口增值税发票管理
 4.出口退(免)税企业采购货物增值税发票管
 5.出口退(免)税企业的水单管理
 6.出口退(免)税企业单证风险管理
第三部分 出口退(免)税企业会计核算实务
 1.出口退(免)税企业增值税科目设置
 2.出口退(免)税企业采购业务核算
 3.出口退(免)税企业销售业务核算
 4.外贸企业出口退(免)税会计核算实务
 5.生产企业出口退(免)税会计核算实务
 6.出口退(免)税企业期末会计核算
 7.外贸企业退(免)税账务处理案例解析(一)
 8.外贸企业退(免)税账务处理案例解析(二)
 9.生产企业退(免)税账务处理案例解析
第四部分 出口退(免)税企业“票表税”实务
 1.出口退(免)税企业增值税主表申报实务
 2.出口退(免)税企业增值税免税申报实务
 3.出口退(免)税企业增值税进项税额申报实务
 4.出口退(免)税企业增值税减免税申报实务
 5.出口退(免)税企业增值税其他申报资料实务
 6.外贸企业出口退(免)税纳税申报案例解析
 7.生产企业出口退(免)税纳税申报解析
 8.出口退(免)税企业“票表税”比对风险管理
第五部分 外贸企业出口退税新系统(大连龙图信息版本)操作实务
 1.系统升级调整概述及安装
 2.备案相关申报流程详解
 3.外贸企业申报流程
 4.外贸企业申报退税各表单采集详解
 5.外贸企业生成申报数据
 6.外贸企业自检或远程申报
第六部分 生产企业出口退税新系统(大连龙图信息版本)操作实务
 1.系统升级调整概述及安装
 2.备案相关申报流程详解
 3.生产企业申报流程
 4.生产企业申报退税各表单采集详解
 5.生产企业生成申报数据
 6.生产企业自检或远程申报

学员评价

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