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做好主办会计的必备技能(第 1 期)

价      格: ¥ 1200.0

报名人数:0/50人 报名截止:2019-10-13 09:30

课程形式: 直播+录播课 课时数:30.0课时 所属类别: 主办会计

课程收益:本课程以实战应用上岗与职业晋升为目标,专为培养熟练会计而开设,讲授会计人员最为关注的全盘账务处理、做账技巧、成本核算、内外账处理技巧、内账全套报表模版、增值税最新完整分录、纳税申报及税务筹划、财税关系处理、税务稽查、最新税法政策解读、财务管理制度编制、预算编制及执行;帮助学员系统、深入、全面掌握全盘财务核算、预算、税法、税务筹划知识、使之迅速成为一名熟练的财务人员,为晋升财务主管乃至财务经理做好丰富的知识储备。
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授课名师

王阳昌

现任职某上市环保集团财务经理,拥有注册税务师(现税务师)、中级会计证书,从事财务工作15年,实战经验丰富,从业阅历广泛,同时也是马拉松爱好者。王老师授课逻辑分明、重点明确、形象生动,注重在授课中理论联系实际,使学员学习运用更加灵活自如,最大特点就是具有很强的条理性,通过语言的艺术帮助学员分步骤学习相关知识,并在脑海中形成体系,能够帮助学员更好地加深记忆。

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课程安排

直播课程表 直播课程安排
做好主办会计的必备技能(一) 2019年10月13日  09:00~12:00
做好主办会计的必备技能(二) 2019年10月13日  14:00~17:00
做好主办会计的必备技能(三) 2019年10月20日  09:00~12:00
做好主办会计的必备技能(四) 2019年10月20日  14:00~17:00
做好主办会计的必备技能(五) 2019年10月27日  09:00~12:00
做好主办会计的必备技能(六) 2019年10月27日  14:00~17:00
做好主办会计的必备技能(七) 2019年11月03日  09:00~12:00
做好主办会计的必备技能(八) 2019年11月03日  14:00~17:00
做好主办会计的必备技能(九) 2019年11月10日  09:00~12:00
做好主办会计的必备技能(十) 2019年11月10日  14:00~17:00
      赠送资料:1、电子版课程讲义;2、直播回放视频(直播课结束后开通,学习期90天)。

教学大纲

课程体系

主要内容

课程收益

模块一
主办会计岗位职责及实际工作运用
一、主办会计是什么?跟普通会计的区别是什么?
二、主办会计的职责
熟悉中小企业主办会计日常业务
模块二
纳税申报之增值税申报(金税三期)
一、税收的基础实务技能
 (一)税收、税法基础技能在实际中的运用(结合案例讲解)
 (二)纳税申报的主要方式及选择(结合案例讲解)
 (三)税款征收的方式的实务运用(结合案例讲解)
二、增值税纳税实务操作技能
 (一)增值税的基础知识
 (二)增值税一般纳税人实务
  1.增值税一般纳税人的管理(结合案例讲解)
  2.增值税一般纳税人的计算(结合案例讲解)
 (三)增值税小规模纳税人的处理(结合案例讲解)
 (四)纳税申报实务(结合案例讲解)
 (五)实务操作
  1.小规模纳税人手工申报及网络申报
  2.一般纳税人手工申报及网络申报
掌握增值税的概念、进项和销项税的计算方式、发票的购买、开具以及抵扣方式;掌握一般纳税人的原理以及实务操作;掌握一般纳税人进项认证的实务流程及实务经验;掌握小规模纳税人的手工申报及网络申报操作及流程;掌握一般纳税人全套申报表的手工申报及网络申报操作及流程。
模块三
消费税申报(结合案例讲解)
一、消费税概述
二、最新消费税税目税率表(2016年最新政策讲解)
三、纳税人应提供主表、份数
四、纳税人办理业务的时限要求
五、实务操作:消费税申报表填写
掌握消费税的概念、计算方式;掌握消费税的原理、抵扣方式以及实务操作;掌握全套申报表的手工申报及网络申报操作及流程
模块四
小税种申报(结合案例讲解)
一、个人所得税(结合案例讲解)
二、房产税(结合案例讲解)
三、城镇土地使用税
四、城市维护建设税(结合案例讲解)
五、地方教育附加(结合案例讲解)
六、教育费附加(结合案例讲解)
七、其他税收还需缴纳(结合案例讲解)
掌握个人所得税、房产税等税种的概念、计算方式;掌握全套申报表的手工申报及网络申报操作及流程;掌握各税种的优惠政策。
模块五
企业所得税(结合案例讲解)
一、企业所得税概述
二、企业所得税应纳税所得额的计算
三、实务操作
掌握企业所得税的原理以及计算方式,各种优惠政策的使用、亏损弥补等;掌握企业所得税的网络申报操作及流程处理。
模块六
年终汇算清缴(结合案例讲解,金税三期)
一、年终汇算清缴所需最新的申报表的填写
二、结合具体案例填写申报表
 (通过某公司具体案例,对查账征税、补税、填写所得说申报表等进行实操演练)
掌握企业所得税年终汇算清缴的时间、流程及意义;掌握汇算清缴的网上申报表的内容及填报方式。
模块七
账务税务筹划(结合案例讲解)
一、做账前需要考虑哪些因素
二、每月是先做账还是先报税?如何安排
三、企业如何确定每个月的收入、成本、费用,为做出符合规范的账务、税务账,应注意哪些问题
四、税务账的账务处理中应注意的问题
五、税务局关注的税负在企业如何实际运用?每月发票该认证多少?每月增值税与所得税该交多少
六、税负在生产企业和商业企业运用的案例讲解。
七、实务操作:生产企业,商贸企业外账实务操作讲解
八、高新申请,研发费用的归集
简单的纳税筹划,降低公司税负;研发费用的归集以及高新技术企业申报的简单流程,申请高新技术企业的意义。
模块八
增值税开票系统操作实务(金税三期,配合操作软件演示)
增值税专用发票
(一)购领范围(2016年最新政策)
(二)购领手续
(三)增值税专用发票的填开
掌握增值税发票的购买流程及手续,发票开具的方法;
模块九
内账管理(结合案例讲解)
一、内部管理会计核算如何建制建账
二、内部管理需要给股东(老板)提供哪些财务报表?如何构建内部管理的财务报表体系
三、实用内部财务分析实操
四、常用财务指标及分析
掌握日常工作中账务处理的主要内容及日常工作汇报的内容;掌握简单的财务分析方法及意义。
模块十
财务软件操作
金蝶KIS迷你版操作流程(配合操作软件演示) 掌握财务软件的使用方法及技巧。
模块十一
预算得编制和执行
一、公司预算编制流程
二、中小企业预算编制时间的确定
三、工业企业、商业企业预算如何编制及实务操作
掌握公司预算编制的目的、方法及预算监督执行;掌握如何控制预算的执行及分析预实差异的原因的方法。
模块十二
资金管理
资金计划的编制及执行,应收账款管理等 掌握编制资金计划的方法及目的
模块十三
制度建设及内联外协等
一、工商税务银行以及审计对接
二、企业内部沟通协调
三、内部财务培训
四、工作中的小技巧(模板)
掌握日常工作中都有哪些外部沟通工作及沟通目的;掌握内部财务培训的意义;掌握日常工作技巧提升工作效率。

学员评价

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