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内部审计流程和方法

价      格: ¥ 199.0

课程形式: 录播课 课时数:1.8课时 所属类别: 审计 学习期:90天

课程收益: 本课程教会大家从不知道内部审计是干什么的,到了解并熟悉内部审计概念、内部审计的基本流程和方法,从不会做内部审计到会做内部审计,从做内部审计水平和质量被差评到能做出让满足客户满意的高水平高质量的内部审计。
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授课名师

林培宁

高级会计师、税务师。财务工作30余年,曾担任过大中型外资和民营企业财务经理、财务总监等中高职,从事过会计师事务所新三板挂牌顶层设计、辅导、审计,内部控制评价和建设工作,具有深厚的理论功底和丰富的实战经验。对个人所得税有长期深入运用,把税法、文件规定和实践经验运用于实际,快速帮助广大学员掌握实际工作中应该具备的知识、经验与技能。

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课程安排

录播课程表 视频开放时间说明
内部审计流程和方法案例讲解(1) 报课后即可学习录播视频,学习期90天。
内部审计流程和方法案例讲解(2)
内部审计流程和方法案例讲解(3)
      赠送资料:1.电子版课程讲义;2.内审工作手册大全。

教学大纲

导师寄语
 为有效应对公司各种风险,化解并降低风险,解决老板、经理人和管理者的痛点,对公司的各种风险进行“健康”体检变得越来越重要,而内部审计就是珍断和抵御风险“病害”的利器。
 第一:内部审计是提高公司管理水平和经济资产的载体。
 第二:内部审计是对内部控制进行审计。 
 第三:内部审计是三资安全的卫士。
 第四:内部审计工作重点在切断“火源”。
 第五:内部审计可以保证公司管理系统的健康安全。

推荐理由
 理由一:通过林老师数年的内审实战经验沉淀,在本课程的基础上,整编了《内审工作手册大全》工具包,只要您报了这门课程,林老师将会免费赠送给您《内审工作手册大全》工具包,该工具包从资产、负债、所有者权益、利润等财务诸要素,详细解读了内审的流程和方法,是内部审计实操的指南。 
 理由二:本课程案例包括财务审计案例、运营审计案例、信息系统审计案例、舞弊审计案例等案例解析,每种案例都配备精典评语,高度浓缩了内审的精华,囊括了当下内部审计所披露的最具代表性的问题,是目前内部审计培训中少有的实战性课程。
 理由三:林老师深资深会计师 / 税务师 / 注册财务策化师,深耕财务审计领域30余年,是务实派、落地派代表,真诚地为各位学员和企业排忧解难,曾任大中型外资和民营企业财务经理、会计师事务所主导新三板挂牌顶层设计、辅导、理帐和审计,高新技术企业实务授课、年度审计、专项审计,公司内部财务审计、业务流程梳理、制度优化、税务风险评估、税务筹化,深谙企业商业模式设计、内控和管理体系搭建,具有深厚的理论功底和丰富的业务和财务实战经验。

适用人群
 本课程适合以下三类人群:
  1.第三方机构(财务公司、审计公司、管理咨询公司、顾问公司)内审人员;
  2.公司内部审计人员;
  3.会计师事务所内部审计人员。

课程安排
 录播讲解,从内部审计基础概念到实战案例精讲,课后免费赠送《内审工作手册大全》工具包,帮助您在内部审计实操中“即查即用”。

课程大纲
第一节:内部审计概念
 1.内部审计是一种独立、客观的确认和 咨询活动
 2.内部审计与外部审计的差异
 3.内部审计、风险管理、内部控制的关系
 4.内部审计目标KPI
 5.审计作业流程
第二节:内审常见误区
 1.人员不匹配
 2.重复别人已完成的工作
 3.不恰当的沟通机制
 4.常见审计思路的缺失
 5.审计实操误区
 6.审计发现的表面现象
第三节:内审案例分享
 1.财务审计案例-反隐蔽反思维
 2.运营审计案例
  2.1 采购审计-流程失控
  2.2 机电维修审计-通过发票谋私
  2.3会员卡审计-伪造会员卡
 3.信息系统审计案例-权限管理
 4.舞弊审计案例-供应商资质

学员评价

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