最新出炉的广州市二00六年审计工作报告,共查出全年发生违规金额一点四五亿元,其中广州市政府七个部门共查出违规金额六千四百多万元。而审计报告反映出的问题绝大部分都得到纠正和整改。
该审计报告在九月二十七日闭幕的广州市人大常委会上获得通过。广州市审计局局长袁锦霞在报告中称,此次审计加大了对重点资金、重点领域的审计力度,关注涉及民生的社会热点问题。
审计范围包括市财政局二00六年度市本级预算执行情况、市地税系统税收征管情况、市交委等七个部门的预算执行情况、五项专项资金的使用管理情况。共审计、调查项目十四,涉及单位六百六十八个,查出违规金额一点四五亿元人民币、管理不规范金额一点零九亿元、应上缴财政金额一点四四亿元、应归还原渠道资金十万元。
审计发现的政府部门问题包括:租金或业务收入未报批、补偿款未上缴、预算外购公务用车、挪用专项经费等。
据悉,审计报告反映的问题绝大部分都得到纠正、整改。通过整改,已上缴财政资金零点九九亿元,归还原渠道资金零点零四亿元,调整有关会计账目资金二点九八亿元。审计查出部分企业未足额计缴各项税费问题后,有十三户企业自行补缴税费一千七百一十五万元。



