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财金科正在实施的1个审计项目中,灵活运用多种审计方式,初步查出部分资金管理使用不合规、个别项目收费无依据、会计监管不到位等问题,审计效果较为明显。
一是根据该单位的业务特点,综合分析易产生问题的环节,进一步明确审计重点;
二是调阅会议记录4本,从中发现疑点;三是询问相关人员16人次,摆事实讲道理,逐步调出有关人员保存的相关支出单据,将审计疑点一一查证;四是到4个关联单位调查,取得更加充分的审计证据。
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