问题已解决
现在我们委托大学帮我们研发一款产品。我们给大学付了款,大学给我们开了发票。像这个会计分录怎么处理呢?我是这么做的,老师你看一下对不对?



你好,你们是委托对方研发吗?对方怎么给你开的发票?
开的专票?
03/19 10:35

基本信息 

03/19 10:44
开的专票

基本信息 

03/19 10:44
我们分期付款的,先付了10万,对方先开了10万的专票给我们

郭老师 

03/19 10:45
你好,可以的,可以这么做的

基本信息 

03/19 10:48
是委托了东南大学研发的付款的时候我做过凭证了,借应付帐款10万,贷yinhang存款10万

郭老师 

03/19 10:49
可以的,可以这么做的。

基本信息 

03/19 10:53
然后月底把20%部份转到管理费用?

郭老师 

03/19 10:54
是的,对的,是这么做的。

基本信息 

03/19 10:57
80%部份后面转入无形资产?是不是委托外部研发要这样折分一下呀?

基本信息 

03/19 10:57
80%部份后面转入无形资产?是不是委托外部研发要这样折分一下呀?

郭老师 

03/19 10:57
这里不用分析,你们有立项吗?