问题已解决

1.老师给员工餐补账务处理如下?是否正确? 借:管理费用-餐补10 贷:应付职工薪酬-职工福利费10 2.如果给员工提供包吃包住,账务处理如下 借:管理费用-房租10 贷:应付职工薪酬-职工福利费10 购买食材,分录是否正确? 借:管理费用-员工食堂10 贷:应付职工薪酬-10 公关费账务处理怎么做?

84784989| 提问时间:2019 10/20 14:37
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桂龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你的分录正确。公关费借为业务招待费,借管理费用~业务招待费 贷银行存款
2019 10/20 14:39
84784989
2019 10/20 14:50
餐补按20元/人/天 这个需不需要发票?
桂龙老师
2019 10/20 14:50
不需要,但是需要计入个人薪资所得,计算个税。
84784989
2019 10/20 14:54
老师看工资表,我在应发工资加一兰“餐补”是吗?
桂龙老师
2019 10/20 14:58
对啊,你的理解正确
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