问题已解决

老师您好! 请问内账的**别的公司花的税费管理费,怎么入账呢? 1、如果按照图片写分录,应交税费-简易计税-无票,贷方有余额,怎么办呢? 2、如果想把这个**费直接下到“管理费用-税费”,应该怎么写分录呢?

84784975| 提问时间:2020 11/12 11:34
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佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,你这个贷方应交税费要转平吗?是直接减少你的应收账款?
2020 11/12 11:50
84784975
2020 11/12 14:08
应交税费总有余额肯定有问题的,我应该怎么做呢?
84784975
2020 11/12 14:09
如果直接减少应收账款,那么没办法关联到这笔**费是这家公司的了
佟老师
2020 11/12 14:19
应交税费总有余额肯定有问题的,我应该怎么做呢? 你先做贷方,缴纳时做借方,你这个是内账吗?他们是扣税后直接给你们转款,还是怎么样形式,你的收入是按照什么确认?
84784975
2020 11/12 16:04
是内账,是扣税后给我们返剩余的钱数。比如开票金额是109200元,扣除38220元的税和中介费,返回剩余的70980元现金。
佟老师
2020 11/12 16:28
那你直接按照70980确认收入就可以了
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