问题已解决
买车,支付定金5000,付尾款141800,保险另付5000,为什么发票开的是145800,这个要怎么做分录?



您好
应该问销售公司另外1000什么原因不开具发票 保险发票是保险公司开具
2021 07/14 19:21

84784969 

2021 07/14 19:25
那分录怎么做

bamboo老师 

2021 07/14 19:28
借 预付账款5000
贷 银行存款5000
借 预付账款 141800
贷 银行存款 141800
借 固定资产129026.55
借 应交税费-应交增值税-进项税额16773.45
贷 预付账款 145800
借 其他应付款5000
贷 银行存款 5000

84784969 

2021 07/14 20:12
5月支付定金时我做了管理费用车辆费,6月要怎么调整?

bamboo老师 

2021 07/14 20:15
把5月份的分录红冲就好了

84784969 

2021 07/14 20:17
那6月怎么做正确的分录?

bamboo老师 

2021 07/14 20:18
6月份正确的就写
借 其他应付款5000
贷 银行存款 5000

84784969 

2021 07/14 20:19
为什么是其他应付款,这定金5000也算是车的部分啊,不是固定资产吗

bamboo老师 

2021 07/14 20:20
抱歉 我写成了保险费的
车款定金
借 预付账款5000
贷 银行存款5000

84784969 

2021 07/14 20:21
现在发票不是回来了吗,怎么还是预付账款

bamboo老师 

2021 07/14 20:21
您是调整5月份的分录啊
发票回来是单独的分录啊 我前面已经写啦

84784969 

2021 07/14 21:47
6月是不是不用计提折旧,在7月开始计提?

bamboo老师 

2021 07/14 22:19
6月份取得车辆 在7月开始计提

84784969 

2021 07/15 09:38
能麻烦你在写一下分录吗,首先我要把之前5月做的那笔分录改过来,再做正确的,能麻烦你再重头写一下吗

bamboo老师 

2021 07/15 10:44
5月支付定金时我做了管理费用车辆费,6月要怎么调整?
这笔分录您怎么写的 麻烦您写下