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买车,支付定金5000,付尾款141800,保险另付5000,为什么发票开的是145800,这个要怎么做分录?

84784969| 提问时间:2021 07/14 19:16
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 应该问销售公司另外1000什么原因不开具发票 保险发票是保险公司开具
2021 07/14 19:21
84784969
2021 07/14 19:25
那分录怎么做
bamboo老师
2021 07/14 19:28
借 预付账款5000 贷 银行存款5000 借 预付账款 141800 贷 银行存款 141800 借 固定资产129026.55 借 应交税费-应交增值税-进项税额16773.45 贷 预付账款 145800 借 其他应付款5000 贷 银行存款 5000
84784969
2021 07/14 20:12
5月支付定金时我做了管理费用车辆费,6月要怎么调整?
bamboo老师
2021 07/14 20:15
把5月份的分录红冲就好了
84784969
2021 07/14 20:17
那6月怎么做正确的分录?
bamboo老师
2021 07/14 20:18
6月份正确的就写 借 其他应付款5000 贷 银行存款 5000
84784969
2021 07/14 20:19
为什么是其他应付款,这定金5000也算是车的部分啊,不是固定资产吗
bamboo老师
2021 07/14 20:20
抱歉 我写成了保险费的 车款定金 借 预付账款5000 贷 银行存款5000
84784969
2021 07/14 20:21
现在发票不是回来了吗,怎么还是预付账款
bamboo老师
2021 07/14 20:21
您是调整5月份的分录啊 发票回来是单独的分录啊 我前面已经写啦
84784969
2021 07/14 21:47
6月是不是不用计提折旧,在7月开始计提?
bamboo老师
2021 07/14 22:19
6月份取得车辆 在7月开始计提
84784969
2021 07/15 09:38
能麻烦你在写一下分录吗,首先我要把之前5月做的那笔分录改过来,再做正确的,能麻烦你再重头写一下吗
bamboo老师
2021 07/15 10:44
5月支付定金时我做了管理费用车辆费,6月要怎么调整? 这笔分录您怎么写的 麻烦您写下
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