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请问老师:一般纳税人开具的销售普通发票,主营业务收入计提增值税怎么做分录,另外结转增值税分录怎么做?

84785000| 提问时间:2022 02/22 15:31
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借银行存款贷主营业务收入、应交税费应交增值税销项税额。
2022 02/22 15:31
84785000
2022 02/22 15:34
结转增值税分录怎么做?
东老师
2022 02/22 15:34
借:应交税费-转出应交增值税   贷:应交税费-未交增值税
84785000
2022 02/22 15:40
第二个月销售退回,发票冲红,但税金已交,分录怎么做?这个税金除了以后有销售时抵减这个办法,还能退回吗?
东老师
2022 02/22 15:41
这个只能是抵减你本月的销项税额的。
东老师
2022 02/22 15:41
这个负数发票做账的时候直接做复数。
84785000
2022 02/22 15:42
本月没销售,那就一直等有销售时再抵吗?
东老师
2022 02/22 15:43
本月最好是有销售才能够抵减的。
84785000
2022 02/22 15:43
一直没,隔年还能抵吗?
东老师
2022 02/22 15:44
你这种负数的话得去税务局申报的。
东老师
2022 02/22 15:44
开红字发票之前最好规划一下,能开正数发票才行。
84785000
2022 02/22 15:44
我开具的是普票
东老师
2022 02/22 15:45
你开具普票是也是一样的。最好有正数发票可以抵
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