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2018年注会《审计》每日一练:内部控制审计(9.29)

来源: 正保会计网校 编辑: 2018/09/29 09:28:59 字体:

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以下为注册会计师《审计》每日一练,今天你练了吗?

多选题

下列关于内部控制审计采用的自上而下的方法的提法中,正确的有( )。

A、自上而下的方法以注册会计师对财务报告内部控制整体风险的了解开始 

B、某些企业层面控制能够监督其他控制的有效性,当这些控制运行有效时,注册会计师可以减少原本拟对其他控制的有效性进行的测试 

C、如果一项企业层面控制足以应对已评估的重大错报风险,注册会计师可能可以不必测试与该风险相关的其他控制 

D、只要超过财务报表整体重要性的账户,无论是在内部控制审计还是在财务报表审计中,均应被认定为重要账户 

 

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注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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