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2019年注会《战略》每日一练:审计委员会委员(1.17)

来源: 正保会计网校 编辑:白茶清欢 2019/01/17 08:58:45 字体:

不做“说话的巨人,行动的矮子”。说再多的漂亮话,也不如做一件实实在在的漂亮事,行动永远是迈向成功的第一步,想永远只会在原地踏步。对于注册会计师考试而言亦是如此,每天进步一点点,基础扎实一点点,备考就会更容易一点点。正保会计网校注会每日一练提供高质量习题,日积月累。正保会计网校注册会计师网上培训已经全面展开招生,了解各班次详情>>

以下为注册会计师《公司战略与风险管理》每日一练,今天你练了吗?

单选题

下列关于审计委员会的表述中,错误的是( )。

A、审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成 

B、审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要 

C、董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责 

D、一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 

查看答案解析
【答案】
B
【解析】
审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验。所以选项B错误。审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统。董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责。在一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的。(2018年应试指南下册P162)

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注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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