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注册会计师《公司战略》核心考点练习:内部控制要素(9.22)

来源: 正保会计网校 编辑: 2018/09/21 19:35:35 字体:

【往期题目汇总】

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以下为9月22日杭建平老师为大家讲解的注册会计师《公司战略与风险管理》科目试题。

单选题

(2017年)凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.控制环境

B.监控

C.风险评估

D.控制活动

查看答案及视频解析:

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