问题已解决
老师您好,支付时为什么不是借:其他应付款-某某经费 贷:银行存款 入固定资产时借:固定资产 贷:本期盈余呢
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
支付时的分录应为:
借:其他应付款-某某经费
贷:银行存款
入固定资产时的分录应为:
借:固定资产
贷:本期盈余
这是正确的账务处理方式。支付时减少负债(其他应付款)和资产(银行存款),入固定资产时增加资产(固定资产)和所有者权益(本期盈余)。
如果支付时直接借:固定资产,贷:银行存款,会导致固定资产的入账金额不准确,因为固定资产的取得可能涉及前期的应付款项,需要先将应付款结清后再确认资产。
祝您学习愉快!
支付时的分录应为:
借:其他应付款-某某经费
贷:银行存款
入固定资产时的分录应为:
借:固定资产
贷:本期盈余
这是正确的账务处理方式。支付时减少负债(其他应付款)和资产(银行存款),入固定资产时增加资产(固定资产)和所有者权益(本期盈余)。
如果支付时直接借:固定资产,贷:银行存款,会导致固定资产的入账金额不准确,因为固定资产的取得可能涉及前期的应付款项,需要先将应付款结清后再确认资产。
祝您学习愉快!
12/08 11:16

00:10:00
描述你的问题,直接向老师提问
147

意见反馈