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老师,请问一下,查出以前年度有未交增值税,现在用留抵去抵欠了,不用交,那这部分是账务该怎么处理啊?比如,我9月份要交25万的税,但我的增值税有100万的留抵,所以我用留抵去抵了欠税,处理完了之后,我申报表上面只有75万的留抵了
留抵欠税
借;应交税费-未交增值税
营业外支出-滞纳金
贷:应交税费-增值税-进项转出
11/13 15:41
老师,请问一下,查出以前年度有未交增值税,现在用留抵去抵欠了,不用交,那这部分是账务该怎么处理啊?比如,我9月份要交25万的税,但我的增值税有100万的留抵,所以我用留抵去抵了欠税,处理完了之后,我申报表上面只有75万的留抵了
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