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如果跨年,因为上年多计算了留底,需要缴回部分退税,怎么记账

bowei_0315| 提问时间:12/08 19:20
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钟存老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
多计算的原因是什么?少计算了增值税销项税嘛?
12/08 19:21
bowei_0315
12/08 19:22
对,少计算了增值税销项税
bowei_0315
12/08 19:26
认定我存在内部交易,价格偏低,然后少计算销项税,造成留底税额减少,需要退回留底税额,请问老师,记账凭证怎么做?
钟存老师
12/08 19:50
退回增值税留抵税,本身不存在损益,不需要调整【以前年度损益调整】
钟存老师
12/08 19:51
但是如果需要调增收入 就属于损益项目了, 需要调整以前年度损益调整了
钟存老师
12/08 19:51
借:应收账款等 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销项税
钟存老师
12/08 19:52
借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税
钟存老师
12/08 19:56
借:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 贷:银行存款
钟存老师
12/09 14:50
请问还有其他会计制度及税收政策问题可以帮助您的嘛?
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