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各位老师,想问下,要冲掉其他应付款借方余额要怎么做账

84784969| 提问时间:2019 03/13 09:03
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是什么原因导致其他应付款借方余额?
2019 03/13 09:05
84784969
2019 03/13 09:06
不是,我说错了,是应该 借:其他应付款-社保,做成了借:其他应付款-某个人,想要把分录 调整过来,要怎么做
邹老师
2019 03/13 09:08
你好,做这个调整分录 借;其他应付款-社保 贷;其他应付款-某个人
84784969
2019 03/13 09:20
借:其他应付款-社保,借:其他应付款-个人(红字)可以吗
邹老师
2019 03/13 09:21
你好,计入 其他应付款-个人借方红字也是可以的
84784969
2019 03/13 09:53
老师,想问下,收入实际是45830.71,手续费274.98,实际到账45555.73,怎么做分录啊
邹老师
2019 03/13 09:58
你好 借;银行存款 45555.73 财务费用 274.98 贷;主营业务收入 应交税费
84784969
2019 03/13 10:00
借方财务费用是蓝字274.98还是红字274.98啊
邹老师
2019 03/13 10:04
你好,财务是计入借方蓝字
84784969
2019 03/13 10:10
为啥不是借方红字274.98呀,不明白
邹老师
2019 03/13 10:12
你好,发生的手续费,说明财务费用增加,增加计入借方正数,而不是借方负数的
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