问题已解决
公司购买大米预付了款项 本月收到发票做账 借:管理费-福利费 贷:预付账款, 但是我之前福利费都通过应付职工薪酬做了 就是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款 如果直接挂预付账款就不通或者应付职工薪酬科目了,请问我预付款的时候是不是就应该挂应付职工薪酬科目?
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速问速答您好
预付款项的时候写分录
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票
借:管理费-福利费
贷:应付职工薪酬——福利费
借:应付职工薪酬——福利费
贷:预付账款
2019 09/11 10:59
84784980
2019 09/11 11:00
好的 谢谢 脑子没转过来
bamboo老师
2019 09/11 11:01
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快