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公司购买大米预付了款项 本月收到发票做账 借:管理费-福利费 贷:预付账款, 但是我之前福利费都通过应付职工薪酬做了 就是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款 如果直接挂预付账款就不通或者应付职工薪酬科目了,请问我预付款的时候是不是就应该挂应付职工薪酬科目?

84784980| 提问时间:2019 09/11 10:58
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 预付款项的时候写分录 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:管理费-福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:预付账款
2019 09/11 10:59
84784980
2019 09/11 11:00
好的 谢谢 脑子没转过来
bamboo老师
2019 09/11 11:01
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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