问题已解决

我们购买一台设备,专票对方开了一半,还有一半未开,我这边怎么暂估入账,分录怎么做啊?

84784953| 提问时间:2019 09/23 13:15
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
借:固定资产 贷:应付账款
2019 09/23 13:17
84784953
2019 09/23 13:22
那实际来发票了呢?
江老师
2019 09/23 13:24
冲销此笔暂估业务,再按发票入账
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