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老师你好!请问一般纳税人增值税专用发票,应交增值税—进项税额抵扣完了怎么做分录?

84785045| 提问时间:2020 01/10 15:19
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用
2020 01/10 15:20
84785045
2020 01/10 15:24
老师你好!是国内购进的货物,进项税额已经抵扣了但是我不知道怎么做分录
轶尘老师
2020 01/10 15:26
上面就是抵扣的分录 1、进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款/应付票据/银行存款
84785045
2020 01/10 15:27
好的谢谢老师
轶尘老师
2020 01/10 16:54
不客气 如果帮到你 请打五星好评
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