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公司收到社保局退回的上个月企业部分社保,应该如何做账?

84785022| 提问时间:2020 03/31 09:15
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青老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 借银行存款贷应付职工薪酬 借管理费用 -社保负数 贷应付职工薪酬-社保负数
2020 03/31 09:15
84785022
2020 03/31 09:16
那下月可能还有减免,本期计提社保是按减免后的金额做账还是?
青老师
2020 03/31 09:19
你好 那你就减免的不需要做计提和缴纳了。 你就按你实际缴纳的 做计提和缴纳分录即可
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