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我2020年1月1日 建账 有应收款50000 但是我设置了期初应收账款50000后 不平衡咋办 还要再哪个目录平掉这5万

84784965| 提问时间:2020 03/31 13:35
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玲竹老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问您期初除了应收外有别的余额么
2020 03/31 13:36
84784965
2020 03/31 13:38
还有些银行存款 其它没了
玲竹老师
2020 03/31 13:39
那要有负债跟所有者权益科目才能平的
84784965
2020 03/31 13:50
那我就做成 借:应收账款 5万 贷:利润分配-未分配利润 5万 应收账款收回的时候 借:银行存款 5万 贷:应收账款 5万 那这个利润分配-未分配利润 5万 怎么办?
玲竹老师
2020 03/31 13:53
后期分配利润啊 您要这样写的话 最好挂老板的往来 收回给老板 借:应收账款 贷:其他应付款-老板
84784965
2020 03/31 14:00
谢谢了
玲竹老师
2020 03/31 14:10
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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