问题已解决

买了被子褥子送给客户。借管理费用业务招待费100应交税费应交增值税进项税13贷记银行存款113借管理费用业务招待费13贷记应交税费应交增值税转出进项税额13 应交税费应交增值税进项税额月有余额记哪个科目

84785004| 提问时间:2020 05/14 13:24
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
李雪婷老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
同学你好,进项和销项都需要在月末转到已交税金里,然后贷方下个月缴纳,借方留底后面抵扣
2020 05/14 13:28
84785004
2020 05/14 13:35
月末转已交税金里,分录怎么写?
李雪婷老师
2020 05/14 19:00
同学你好 借:应交税费—应交增值税—已交税金 贷:应交税费—应交增值税—进项
84785004
2020 05/14 20:48
看不明白已交税金,借应交税费应交增值税已交税金贷记银行存款
李雪婷老师
2020 05/15 08:36
同学你好,如果已交税金在贷方,说明要缴纳,缴纳的时候分录是你写的那样,如果是借方,表示留底,有些企业也放在未交税金里,需要缴纳的时候再转已缴,两种都是可以的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~