问题已解决

老师,就是和供应商对账的时候多对了140元所以开票的时候也开多了140元给我们,这个发票5月份开的,这个怎么做好呢?

84784988| 提问时间:2020 06/28 15:06
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若素老师
金牌答疑老师
职称:会计师,税务师
你好,那就按140元正常入账就可以,然后140元实际没有支付的,可以挂网来
2020 06/28 15:09
84784988
2020 06/28 15:10
可以叫他下个月开票少开140吗?那我付款是按发票实际付款吗?
若素老师
2020 06/28 15:20
可以按发票金额付款,或者140元不付挂应付账款,然后下个月少开140元的发票就可以了
84784988
2020 06/28 17:04
不挂应付账款的意思是不用理他吗?
若素老师
2020 06/28 17:05
可以按发票金额付款,或者140元不付,挂应付账款,然后下个月少开140元的发票就可以了
若素老师
2020 06/28 17:06
你好,是那个标点符号点错了,是如果140元你不付,然后可以挂应付账款
84784988
2020 06/28 17:08
老师,借方不知道借什么,那个材料没有暂估入库的,都没那个材料,现在发票开多了过来也不知道怎么做好
若素老师
2020 06/28 17:15
您好,您这是一笔采购的业务,然后发票开多了,正常的应该是正常入库的
若素老师
2020 06/28 17:15
如果您实际收到了商品,也收到了发票,您应该正常入库,借库存商品贷银行存款应付账款等
84784988
2020 06/28 17:19
是购买材料的发票,可是没有收到这个材料呢,他就是在发票上面开多了而已呢
84784988
2020 06/28 17:19
4月份的时候就已经到了材料了,可是根本没这个材料
若素老师
2020 06/28 17:21
如果收到发票了,材料没有收到,借在途物资贷银行存款应付账款等
84784988
2020 06/28 17:23
可是老师压根没这个材料呢,只是他开错了而已,也要做在途物资吗?
若素老师
2020 06/28 17:25
你好,如果实际没有发生这个业务,发票开错了,你把这个发票退回去就可以了,不用做账
84784988
2020 06/28 17:26
退回去我要开个红字信息表吗
若素老师
2020 06/28 17:28
您好,如果已经认证的进项发票,采购方填写红字信息表,然后销售方开红字发票
84784988
2020 06/28 17:30
老师,还没认证呢
若素老师
2020 06/28 17:39
您好,还没认证呢,您直接把发票退回去就可以了
84784988
2020 06/28 17:54
他那边还可以直接作废吗?
若素老师
2020 06/28 18:09
你好 当月可以作废 跨月开红字发票
84784988
2020 06/28 18:20
好的,谢谢老师
若素老师
2020 06/28 18:26
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
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