问题已解决
老师想问下,之前交社保公积金都用的其他应收款这个科目,现在需要调成其他应付款会计分录怎么做呢
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速问速答你好
其他应收款现在贷方余额的吗
2020 07/04 12:32
84785026
2020 07/04 12:33
现在其他应收款在借方,那天听了老师的课,说的是要放在其他应付款
84785026
2020 07/04 12:33
所以准备把科目调一下
郭老师
2020 07/04 12:35
你们先支付,后期再从工资扣除是吗
84785026
2020 07/04 12:36
都是当月交当月社保公积金,工资是当月发上月的,对的,就是后期再从工资扣除
郭老师
2020 07/04 12:39
用其他应收款可以的
先从工资扣除后期缴纳的用其他应付款
84785026
2020 07/04 12:39
好的,那还是用其他应收款了
84785026
2020 07/04 12:42
我们都是先交后收回,没有提前从工资扣除,我还是用着其他应收款,谢谢老师
郭老师
2020 07/04 12:53
是的
用其他应收款可以的