问题已解决

老师好,我想问个问题,就是我公司在8月份的时候开错了一张发票,9月份红冲了,因为9月份的负数比正数多,然后导致上个月没有交税,但是因为8月份的时候报了印花税,我冲红了的那部分金额的印花税我没有申请退税,我想在开给对方正数发票的时候,再减掉对应的印花税,这样操作有没有什么风险呢

84784964| 提问时间:2020 11/07 09:32
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,没有风险,可以这么做。
2020 11/07 09:33
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