问题已解决
老师,前任会计做账时预提了职工福利费,账务处理是,借:管理费用一职工福利费5万元,贷:其他应付款5万元,老师,现在是不允许计提职工福利费的,那其他应付款贷方余额5万元,我应该怎样处理?
您好
请问福利费没有实际发生吗
2020 11/30 09:19
84784959 
2020 11/30 09:22
发生和没发生如何处理呢?
bamboo老师 
2020 11/30 09:27
发生了 就不需要处理 没有发生 就红字冲销
老师,前任会计做账时预提了职工福利费,账务处理是,借:管理费用一职工福利费5万元,贷:其他应付款5万元,老师,现在是不允许计提职工福利费的,那其他应付款贷方余额5万元,我应该怎样处理?
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