问题已解决

老师,前任会计做账时预提了职工福利费,账务处理是,借:管理费用一职工福利费5万元,贷:其他应付款5万元,老师,现在是不允许计提职工福利费的,那其他应付款贷方余额5万元,我应该怎样处理?

84784959| 提问时间:2020 11/30 09:19
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问福利费没有实际发生吗
2020 11/30 09:19
84784959
2020 11/30 09:22
发生和没发生如何处理呢?
bamboo老师
2020 11/30 09:27
发生了 就不需要处理 没有发生 就红字冲销
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