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业务招待费费开了专票,也认证了,现在入账分录是: 借:管理费用—业务招待费 15000 应交税费—应交增值税(进项税额)1000 贷:其他应付款—老板 现在业务招待费不能抵扣,分录应该怎么写?
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速问速答同学你好,会计分录如下:
借:管理费用-业务招待费 1000
贷:应交税费-应交增值税(进项转出)1000
2021 01/24 08:40
业务招待费费开了专票,也认证了,现在入账分录是: 借:管理费用—业务招待费 15000 应交税费—应交增值税(进项税额)1000 贷:其他应付款—老板 现在业务招待费不能抵扣,分录应该怎么写?
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