问题已解决

我们公司去年出口设备当时缴纳的销项税,今年稽查科自查说我们符合出口免税政策应该把20年度相应的进项税转出,让我们补缴了20年转出的进项增值税附加税和滞纳金,老师我这样做可以嘛

84784988| 提问时间:2021 10/11 11:21
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黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,缴纳的时候不使用进项税转出,使用销项税科目或者是应交增值税科目。
2021 10/11 11:33
84784988
2021 10/11 11:45
那老师我调整完以后今年的应交税金为啥有个差额,我还是觉得我是哪儿做的有点问题,麻烦您了给看下
84784988
2021 10/11 11:46
老师我想知道我冲减去年销项对应减少的附加税去哪儿了
黎老师
2021 10/11 12:05
同学你好, 1、计提用进项税转出科目,缴纳的时候不用进项税转出这个科目。而是使用销项税科目或者是应交增值税科目,理由:交的增值税,不是进项税。 2、冲减和补交分开做。就会显示,凑一起做。只看到差额。
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