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老师你好 借 管理费用工资 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 直接 借 管理费用工资 贷 银行存款 去掉可以吗? 这个没懂

84784947| 提问时间:2021 12/11 08:38
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,最好是做两笔分录(一笔计提,一笔支付)
2021 12/11 08:39
84784947
2021 12/11 08:40
之后的下一步呢?
邹老师
2021 12/11 08:40
你好,针对工资的计提,发放只需要做这两笔分录啊 下一步就是把  管理费用 结转到  本年利润科目 
84784947
2021 12/11 08:42
老师可以电话咨询吗?
邹老师
2021 12/11 08:44
你好,学堂没有开通电话咨询服务
84784947
2021 12/11 08:47
谢了  老师
邹老师
2021 12/11 08:48
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
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