问题已解决

老师 我想问一下,3月发现2月发票数量开错,2月已做完账,我3月冲红2月的发票,3月又重新开一张正确的,我直接付在2月凭证里,还是得在做一笔冲销账?

84784963| 提问时间:2022 03/17 15:18
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李老师(1)
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,你三月份做了一张红字的发票,一张正数的发票都都需要做到三月份的凭证里面就可以了。
2022 03/17 15:21
84784963
2022 03/17 15:29
老师 我是2月做的账,我的意思是把3月开的正确发票,放到2月凭证里,我不做账务处理了 这样可以吗
李老师(1)
2022 03/17 15:44
嗯,你好不可以的,你三月份必须要做账的,不能放在二月份里面。
84784963
2022 03/17 16:05
老师 3月怎么做账,我2月已经做的就是正确的,就是发票开错了,我应该把开的红字发票冲回一笔账,在做一张正数的 这样吗?
84784963
2022 03/17 16:05
发票就是应该开普票,我们开成了专票
李老师(1)
2022 03/17 16:08
你好同学,你二月份做了一个正数的凭证了,但是你三月份红通了一比,又开了一笔正数的这个红冲的和右开的这个正数的这两个发票呀,这两个发票呀,你都要做凭证在重新体现一遍。
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