问题已解决

原材料已经付款,货先到的按含税暂估,那生产部门领用原材料,是不是虚增原材料成本,因为是按含税暂估。但是不按含税暂估,之前的预付的款却对冲不平。主要问虚增原材料成本问题

84785006| 提问时间:2022 04/13 14:29
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庚申老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师
借:原材料  贷:应交税费-待转增值税进项        应付账款-暂估 借:原材料 负数 贷:应交税费--待转增值税进项 负数       应付账款-暂估-负数 借:原材料  贷:应交税费--增值税-进项        应付账款-供应商
2022 04/13 14:57
84785006
2022 04/14 08:39
可以用“应交税费-待抵扣进项税额”吗,因为我查了一下财税〔2016〕36号,没有老师说的科目哇
庚申老师
2022 04/14 08:42
按老师说的做哈,不要拘泥于形式,你的目的是把账最平。
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