问题已解决

有这样一种情况:采购在7月份,一个月期间会不断有货物送达仓库。但是我们跟供应商是月结的,也就是说7月份的采购在8月份对账、开票。目前我是根据8月份的发票才做原材料入库的,但是有个问题!仓库7月份就收到材料已经入库,我做账是8月份原材料入库,这就会导致不一致,请问这种情况,是怎么回事呢???

84784960| 提问时间:2022 07/18 11:48
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你要按照  实际的业务来做账; 不要单纯的去看你的发票哈 ;  而且你 要按照你实际收到货物的时间当月来做入库的 ;    你要注意不要 提前入库或者延后入库; 避免造成你账实不符合的  
2022 07/18 11:49
84784960
2022 07/18 11:53
前面好几年一直是这么做的,我接手后发现不对啊,所以前面几年的都错了?
meizi老师
2022 07/18 12:15
你好 ; 是的;  这样的话 就是之前前任没有处理好  造成的错误的  
84784960
2022 07/18 12:43
可是有老师告诉我,这种情况实务中很常见,很多企业都是按照收票来做账的。您知道这个做法吗?
meizi老师
2022 07/18 12:46
你好;    这个是有风险的; 这个 很容易造成你账实不符合的情况的; 实际中 严重的账实不符合 会可能查账的 
84784960
2022 07/18 13:33
所以你告诉我的那个方法是最正确的方法吗?
meizi老师
2022 07/18 13:54
 你好; 是的。我说的那个是  合理合规的  
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