问题已解决

老师,公司是外贸企业,目前只有进账专票,没有开销项发票,除了退税部分,其余的费用专票一直在账上留着,是要每月勾选抵扣认证,还是年底勾选抵扣认证才能退税

84785026| 提问时间:2022 08/08 15:09
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
你们单位有内销的业务?
2022 08/08 15:10
84785026
2022 08/08 16:06
之前有内销的服务票,现在没有,留抵的进项发票多是一些办公用品的采购发票,开了进项票过来
郭老师
2022 08/08 16:13
你好n 那就不允许抵扣的。
84785026
2022 08/08 16:48
内销的只是服务,没有涉及商品,我们的办公费用专票抵扣不了吗
84785026
2022 08/08 16:49
而且只开过一次服务票,这些费用的进项发票都是后面产生的
郭老师
2022 08/08 16:51
如果办公用品的G用在简易计税的,还用在免税的,这种需要计算抵扣。
84785026
2022 08/08 17:21
老师,那是外贸企业在国内取得的运费发票,报关发票,费用发票,就算是专票也不能抵扣吗,就算有内销业务也不行吗
郭老师
2022 08/08 17:24
是的是的,这是免税对应的专票,抵扣不了的。
84785026
2022 08/08 17:30
老师,那假设这个发票是企业日常的费用发票,比如采购电脑啥的,这个取得的进行发票能退吗
郭老师
2022 08/08 17:56
G、用在简易计税,还用在一般计税的。如果是固定资产、无形资产的,可以抵扣,费用的,需要计算抵扣。
84785026
2022 08/08 17:59
公司是一般计税的,公司是外贸企业,但是国内也有技术咨询服务的业务,这个能算内销吗,这样能抵扣进项专票吗
郭老师
2022 08/08 18:02
只要你销售给国内的就属于内销,你需要自己判断一下的 费用即有内销还有外销的需要计算抵扣
84785026
2022 08/08 18:12
老师,那就是国内提供服务也算内销对吧,费用发票还是能进行抵扣的
郭老师
2022 08/08 18:13
是 一般计税对应的进项可以抵扣,你需要自己判断一下。
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