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老师,不考虑调增调减的话,是不是按照49809.82计算企业所得税?

84784960| 提问时间:2022 10/05 10:40
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
这个是年累计的数据吗?之前有没有亏损,没有亏损的话是这个。
2022 10/05 10:41
84784960
2022 10/05 13:33
亏损3.8w。老师,第三季度的季报表,本年累计金额是指1-9月的数据吧
郭老师
2022 10/05 13:37
本年累计是一到九月份的累计。
郭老师
2022 10/05 13:37
一到九月份的累计减去这个亏损的数据,按这个来交所得税。
84784960
2022 10/05 14:03
老师,那就是交295.25.数据没填错不
郭老师
2022 10/05 14:06
是的是的,没有问题的,可以啊。
84784960
2022 10/05 14:06
老师,可是老板要是这200块都不想交。有没有办法....
郭老师
2022 10/05 14:06
你好,那你就增加你的费用。
84784960
2022 10/05 14:29
老师,可是我发现进入了一个循环里。因为公司是没钱的。如果增加费用,那就得增加其他应付款。然后其他应付款又得转入营业外收入。利润还是没变。。。
郭老师
2022 10/05 14:30
你老板投资进来了吗?让你老板投资。
84784960
2022 10/05 14:32
老师,你的意思是借库存现金或者银行存款300 贷实收资本300 然后增加费用
84784960
2022 10/05 14:35
可是是不是又得交印花税啥的。。。
郭老师
2022 10/05 14:40
对的,是的,是这么做的。
84784960
2022 10/05 14:43
老师,那就是这样了。还有就是,税务局会不会要求我把之前的其他应付款也转入实收资本交印花税。按万分之2.5交?
郭老师
2022 10/05 14:52
其他应付款转了实收资本需要缴纳印花税,没有转实收资本,转了营业外收入的不缴
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