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请问老师,应交增值税的分录怎么写

84785028| 提问时间:2022 10/06 19:08
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木木老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
借应交税费,转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2022 10/06 19:11
84785028
2022 10/06 20:45
老师,收到发票时是借:应交税费-应交增值税-进项税额。销售开发票时是贷:应交税费-应交增值税-销项税额。这个未交增值税和转出示交增值税是怎么来的呢
木木老师
2022 10/06 22:02
期末结转 销项-进项金额,
84785028
2022 10/07 17:34
老师,这个分录是怎么写的
木木老师
2022 10/07 17:36
借应交税费,转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
木木老师
2022 10/07 17:36
金额就是你的销项税额减去进项税额,分录就是我给你的账务处理。
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