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报税无票收入现在补开了怎么算进项税额啊

84785015| 提问时间:2022 11/28 15:19
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青老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好。;这个无票收入是什么时候的; 你属于什么类型; 这样好判断 ;怎么申报税费和计算。
2022 11/28 15:20
84785015
2022 11/28 15:33
之前月份的
84785015
2022 11/28 15:33
是生产加工企业
84785015
2022 11/28 15:33
一般纳税人
青老师
2022 11/28 15:33
你好 ;没有跨年 ;你直接。用收款金额/1.13*13%计算;  你是 一般纳税人的话  
84785015
2022 11/28 15:35
不是我的意思是我之前报税时已经报了,现在重新开票了,是不是要扣除
青老师
2022 11/28 15:36
你好;       是可以递减之前到税费的 ;   
84785015
2022 11/28 15:37
那账上怎么弄
青老师
2022 11/28 15:38
你账上先红冲无票收入; 在按实际开票来做账 即可;   税额就可以递减的。
84785015
2022 11/28 15:41
那我是这样做的
青老师
2022 11/28 15:42
 那就按这个做账 和申报即可; 税额之前缴纳的 可以抵减的
84785015
2022 11/29 09:05
这样做的不是开票收入就多了吗
青老师
2022 11/29 09:08
你好; 不会的; 比如你 无票收入之前报了 10万; 现在红冲10万无票收入;在开票10万 ; 这样 最终只有10万报税了。 不会多报的 
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