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老师,存货暂估知道发票回不来,应该怎么处理?怎么写分录?

84785045| 提问时间:2022 11/28 16:03
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李老师(1)
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,借库存商品,贷应付账款,暂估,借主营业务成本。贷库存商品,然后 借应付账款。暂估,贷应付账款,后期汇算清缴的时候调增利润,减少成本就可以了。
2022 11/28 16:04
84785045
2022 11/28 16:29
明知道回不来的暂估
84785045
2022 11/28 16:29
借 应付 暂估   贷 应付?
84785045
2022 11/28 16:38
是不是能在12月份,直接做一笔借  利润分配未分配利润  贷应付账款.暂估款?
李老师(1)
2022 11/28 16:41
你好同学,这样不可以的,我那个分录,是正确。
84785045
2022 11/28 16:44
那后面这个借应付账款暂估款 贷应付账款,这个贷应付账款没有明细科目吗?
李老师(1)
2022 11/28 16:51
你好,咱们有具体的单位名称,应付账款,暂估后面没有单位。
84785045
2022 11/28 16:54
所以,问老师就是这个原因呀,说白了就是假暂估,年底该怎么处理?
李老师(1)
2022 11/28 16:55
你好同学,借库存商品,贷应付账款,暂估,借主营业务成本。贷库存商品,然后 借应付账款。暂估,贷应付账款,后期汇算清缴的时候调增利润,减少成本就可以了。
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