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去年确认了一笔其他业务收入,在去年年末的时候发现达不到收入确认条件,所以账上红冲了这笔其他业务收入,贷工程结算科目,那在增值税申报表中是不是应该对应红冲这笔收入?

84785019| 提问时间:2022 11/30 21:41
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悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,增值税得开红字发票才可以红冲
2022 11/30 21:43
84785019
2022 11/30 21:46
如果是未开票收入呢?
悠然老师01
2022 11/30 21:47
未开票收入可以直接负数填报
84785019
2022 11/30 22:29
如果是其他业务收入红冲,冲减了财务费用,那么增值税申报表中也应该红冲这部分其他业务收入吗?(也是未开票收入)
悠然老师01
2022 11/30 22:29
是的,你的理解完全正确
84785019
2022 11/30 22:37
意思增值税申报表的收入要和账上的收入一致?(包括主营业务收入和其他业务收入)
悠然老师01
2022 11/30 22:38
原则上来说没有税会差异要一致
84785019
2022 11/30 22:43
就是有点疑惑,上月的增值税申报表就存在这个问题,红冲了其他业务收入,冲减了财务费用,问了一个老师,说的增值税申报表不用红冲,企业所得税结果相当于没有变化(虽然营业收入账上减少了,但是冲减财务费用,最终看利润总额)
悠然老师01
2022 11/30 22:43
但是增值税的应税收入少了啊
84785019
2022 11/30 22:47
那增值税申报红冲这部分其他业务收入吗?
悠然老师01
2022 11/30 22:51
是的,增值税申报红冲这部分其他业务收入
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