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你好老师 我想咨询下,我这个月有留抵 这个月销项已经扣除了,之前会计应该进项没有结转,我怎么做分录那? 是不是 借:未交增值税800 贷应交税费-进项税 800

84785035| 提问时间:2023 01/29 16:32
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
答:根据《企业会计制度》规定,“销项税额应于当月结转”,因此您需要做本期结转分录:借:应交税费-进项税800,贷:未交增值税800。意思就是结转上期未缴的进项税,结转到未交增值税中。 拓展知识:在企业会计中,会计期间所产生的应交税费,根据《企业会计制度》要求,应在每个会计期间做结转分录,以保证会计期间的应交税费信息准确无误。
2023 01/29 16:42
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