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老师,您好,我们物业公司之前收到物业管理费和垃圾费,没有安排开发票,我入账是:借银行存款 贷预收账款。这个季度开始申报未开票收入,申报这部分收入,请问申报之后我要怎么做会计分录呢?

84785020| 提问时间:2023 02/05 15:49
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
首先,申报之后要做的会计分录是:借未开票收入,贷预收账款,这么做是为了表达出实际上收得到了费用,但还没有开出发票,把这部分费用单独给了一个科目未开票收入来核算; 其次,到发票的时候需要再做一次会计分录,借应收账款,贷未开票收入,表达的意思是把申报的部分收入转到应收账款的科目。 拓展知识:未开票收入是指企业收到款项但还没有开出发票,这种情况下要单独给一个科目“未开票收入”进行核算,不能和应收账款一起核算,这样才能合理真实地反映收入情况。
2023 02/05 15:56
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