- 个体工商户纳税申报表怎么填写
阅读 257 - 12月份收到2024稳岗返还如何做账吗
阅读 253 - 某学校在支付职工社保时可以不计提员工个人承担部分吗?实际支付时要怎么做账?
阅读 394 - 现在25年1月6日,报销发票开票日期最好都是25年日期,这样合适吗
阅读 272 - 老师好!我想问一下,在财政云里月结就是自己结转了,不用再做啥了是吧?
阅读 250 - 事业单位的固定资产计提折旧和结转折旧怎么做分录
阅读 955 - 老师,请问我们公共基础设施科目提折旧去年入到了管理费用去,没有去到业务费用去,问题大吗?
阅读 302 - 老师,1、请问事业单位年终结转怎么结转,哪几项需要结转,分录是什么?
2、是余额结转还是发生额结转?
阅读 319 - 老师,我们单位有个保证金账户收到的利息是要等到保证金可以退回),利息才能上缴国库,那么,这个利息是要先入到“其他应付款”科目过渡下,等到以后上缴国库再调整到“应缴国库款”科目去呢,还是直接挂在“应缴国库款科目”哦?
阅读 328 - 你好,老师,我单位社会团体组织(民办非企业单位),由一个社会团体A组织和2家企业公司共同成立。开办资金50万(其中社会团体组织10万,2家企业40万)。现在这个社会团体A组织要注销,打给我组织的10万开办资金,我能给开捐赠收入吗?
阅读 304 - 老师,您好,12月本期盈余是负数,年底结转时
借本期盈余-100
贷累计盈余-100,对吗?
阅读 271 - 请问这笔流水怎么做呢?
阅读 278 - 2024年12月购固定资产4914元,2025年1月开发票,请问如何平行记账
预算会计应该做12月还是1月?
阅读 279 - 老师我收到一个劳务发票20000元,个税我们自己承担,这个怎么做计提?
阅读 278 - 法人跨行存45000入银行代扣服务费需要怎么做分录合适呢?
阅读 267 - 事业单位长期投资款收不回来了分录怎么记
阅读 252 - 玻璃加工厂,加工玻璃破损的要自己承担,做进销存时怎么做
一、购进环节 正常购进: 当购入玻璃原材料时,按照正常的采购流程入账,例如购入一批玻璃,价值 10,000 元,增值税税额 1,300 元,款项已付,材料已入库。 借:原材料 - 玻璃 10,000 应交税费 - 应交增值税(进项税额)1,300 贷:银行存款 11,300 购进时发现破损: 如果在购进验收时就发现有破损玻璃,且这部分破损由加工厂自己承担,需要根据破损玻璃的价值进行相应处理。假设破损玻璃价值 500 元(不含税)。 借:原材料 - 玻璃 9,500 应交税费 - 应交增值税(进项税额)1,235(1,300×(9,500÷10,000)) 营业外支出 - 购进破损损失 500 贷:银行存款 11,300 二、加工环节 领用原材料: 生产加工时领用玻璃原材料,例如领用价值 3,000 元的玻璃用于生产。 借:生产成本 - 直接材料 3,000 贷:原材料 - 玻璃 3,000 加工过程中破损: 若在加工过程中发生玻璃破损,需要确定破损玻璃对应的成本。假设加工过程中破损的玻璃成本为 800 元(这部分成本已经包含在之前领用的原材料中)。 借:营业外支出 - 加工破损损失 800 贷:生产成本 - 直接材料 800 三、销售环节 正常销售: 销售加工好的玻璃,例如销售一批玻璃,售价 20,000 元,增值税税额 2,600 元,款项未收。 借:应收账款 22,600 贷:主营业务收入 20,000 应交税费 - 应交增值税(销项税额)2,600 同时,结转销售成本,假设这批玻璃的成本为 12,000 元(已扣除加工过程中破损的成本)。 借:主营业务成本 12,000 贷:库存商品 - 玻璃 12,000 销售后客户反馈破损: 如果销售后客户反馈有玻璃破损,且需要加工厂承担责任,首先要确定破损玻璃的销售价格和成本。假设破损玻璃售价 1,000 元(不含税),成本 600 元。 冲减收入: 借:主营业务收入 1,000 应交税费 - 应交增值税(销项税额)130 贷:应收账款 1,130 同时,冲减成本: 借:库存商品 - 玻璃 600 贷:主营业务成本 600
阅读 243 - 医院购买医疗设备预付部分款项,财务会计借:预付账款 贷:零余额账户用款额度,预算会计借:事业支出-资本性支出 贷:资金结存-零余额账户用款额度 对吗?
阅读 789 - 老师您好,员工借款是不是入 其它应收款?
阅读 207 - 事业单位资产盘盈这样入可以吗,因为要把折旧录入进去
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阅读 260 - 医院购买医疗设备,供应商全款发票已开具,但是设备还没有收到货,预付了部分款项,差额应该怎么做账?
阅读 455 - 有没有政府会计制度,关于每个会计科目的解释的法规
阅读 240 - 民非机构 收到 新建党组织启动经费,如何入账?是其他收入还是营业外收入?
阅读 280 - 请教老师,财政拨款的单位需要退回以前年度的差旅应该怎么做账? 报销时的会计分录见下图,该年度已结转盈余。跨年之后有需要退回的差旅应该怎么做账?
阅读 498 - 老师您好,我是公办幼儿园食堂,
借:预收账款900
贷:伙食费收入900
实际收到伙食费,12月收到856,1月1号到账44,我应该怎么做分录呢?
直接借银行存款856
贷预收账款856
还是借银行存款856
应收账款44
贷预收账款900呢?
差异是因为刷脸机,提现次日到账引起的
阅读 276 - 老师我想问一下事业单位07年挂了一个应收账款-超市,但是有发票和采购清单,包括福利明细,这个怎么下往来
阅读 246 - 老师,您好,在酒店参加的培训,酒店开具的是会议费,可以记账记在培训费下吗?
阅读 281 - 老师,请问返还以前年度上级拨给的事业收入,怎么做会计分录?
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