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老师:为何这个按年来收取的房租,最后交纳印花税时,还是要交3年的。不应该 按合同或实际1年的租金来并印花税?
东老师
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提问时间:09/28 17:06
#税务师#
你好,就是按照你合同签订那个总金额来申报的
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老师这个题的答案除以括号里的1-5% 不明白 老师可以讲一下吗
向阳老师
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提问时间:09/24 18:03
#税务师#
您好,同学,40万是储值卡的消费金额,除以括号里的1-5% 就包含了不会被消费的金额,是全部金额了
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老师这个题的答案除以括号里的1-5% 不明白 老师可以讲一下吗
向阳老师
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提问时间:09/24 18:04
#税务师#
您好,同学,40万是储值卡的消费金额,除以括号里的1-5% 就包含了不会被消费的金额,是全部金额了
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简易计税的税额是城建税的计税基础吗
艳子老师
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提问时间:09/03 19:16
#税务师#
您好,你说的是增值税吗?
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去年的收入,没给客户开票,现在能开吗,怎么做账
小宝老师
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提问时间:08/30 10:54
#税务师#
你好,去年没开票的时候,咱们账务处理也没确认收入吗?
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残保金,和员工有关系吗
金金老师
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提问时间:08/29 20:19
#税务师#
您好,这个是有关系的,有的
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什么是公司法中的人格混同?
新新老师
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提问时间:08/29 15:14
#税务师#
你好,稍等我发给你具体的规定。
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遗漏忘了做账的跨年发票能不能第二年继续做账?
艳子老师
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提问时间:08/27 11:50
#税务师#
您好, 这个发票有多少金额了
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请问老师,公司800以下的小车租赁协议个人到税务代开发票1%就可以了吗?
金金老师
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提问时间:08/25 14:44
#税务师#
您好对的,800元以下是不需要的
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老师,如果幼儿园的办学许可证的,银行账户还没办理下来,可以开私户收保教费吗
艳子老师
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提问时间:08/16 20:50
#税务师#
您好, 可以的,到时再转到公账就可以
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老师你好,这个怎么做,因为这里面含有单位和个人部分,是 借:应付职工薪酬 贷银行存款?还是 借:其他应收款 贷银行存款?
青老师
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提问时间:08/02 16:22
#税务师#
你好; 借应付职工薪酬-单位部分; 其他应收款-个人部分贷银行存款
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增值税有留抵有什么影响吗
新新老师
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提问时间:07/25 16:10
#税务师#
你好,没有实质性的影响,可以以后还抵扣的。
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老师,生产生活服务行业包括交通运输业吗?为什么这里不包括
郭老师
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提问时间:07/24 14:59
#税务师#
你好,不包含的交通运输,它不属于生活服务,也不属于现代服务。
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公司打算申报高新企业,前期账务怎么做呢
朴老师
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提问时间:07/17 09:20
#税务师#
同学你好 那你得有研发支出明细账
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老师,支票要做帐吗?!
一鸣老师
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提问时间:07/12 08:42
#税务师#
你是开了支票还是,取的了支票?
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老师这个要交印花税吗,是什么印花税类别的啊,是归在哪个印花税类别啊
罗雯老师
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提问时间:07/05 23:44
#税务师#
学员,如果签订了合同就需要交印花税。钻探费属于建设工程勘察设计合同,
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题目中并未说明甲存货之前计提减值的因素消失,为什么要转回甲存货的减值?
暖暖老师
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提问时间:06/14 11:39
#税务师#
你好,期末的可变现净值高于成本啊
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4.依照规定完成纳税义务后的限售股转让收入余额转付给实际所有人时不再纳税 请问老师 这个是讲限售股以公司名义出售 收入余额给实际所有人(比如员工) 这里不理解 能帮忙解释下吗
江老师
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提问时间:06/13 16:41
#税务师#
1.企业转让上述限售股取得的收入,应作为企业应税收入计算纳税。 上述限售股转让收入扣除限售股原值和合理税费后的余额为该限售股转让所得。企业未能提供完整限售股原值凭证,不能准确计算该限售股原值的,主管税务机关一律按该限售股转让收入的15%,核定为该限售股原值和合理税费。 依照规定完成纳税义务后的限售股转让收入余额转付给实际所有人时不再纳税。
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延期交房付的违约金可以税前扣除吗?
新新老师
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提问时间:06/12 19:03
#税务师#
你好是可以扣除的
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复利现值:P=100/(1+4%)的10次方 怎么核算?
小天老师
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提问时间:06/11 22:03
#税务师#
您好,就是除10次计算得出 100/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04=67.56
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老师,捕捞渔船不是免车船 税吗?为何A选项不选?另外,摩托车和三轮汽车是车船税的范围?
独情
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提问时间:06/05 22:17
#税务师#
你好,这个你要看一下问题的前提,是人民政府可以根据当地情况减免的
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租赁合同中免租期属于增值税视同销售吗
东老师
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提问时间:06/04 09:55
#税务师#
你好,免租期属于增值税视同销售的。
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老师,这个数我都算对了但是,计入汇兑损益的借方和贷方我理解的跟答案是反着的,我是这么想的,麻烦您帮我看看。比方说a选项,银行存款汇兑差额4650。原先汇率是8.1,期末是8.05那这4650是汇兑损失。分录是不是应该借记财务费用。为啥汇兑损益入借方呢?入的是哪个科目呢?
小林老师
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提问时间:05/23 16:41
#税务师#
您好,您期末外币*汇率-期初外币×汇率-本期变动×汇率=本期汇兑损益
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怎样做纳税筹划可以少加企业所得税?
独情
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提问时间:05/19 20:25
#税务师#
你好,你这边答案已经出来了,是哪里不理解吗?
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老师,我们是个体工商户每个月有做员工工资申报,后面开了对公账户给几个员工缴纳了社保,但是员工工资申报里面没有这几个缴纳社保的员工,可以吗
青老师
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提问时间:05/12 17:28
#税务师#
你好; 不合理的;这样会异常的; 比如你 缴纳个税是10个人; 你社保也得报 10个人 ;同步的;
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我公司为一般纳税人, 购进一批B货物不含税金额为:177761.42元 增值税23108.98元,此批货用的汽车运输,共支付不含税运费49171元,由于汽车运输是个人无法开具增值税票,后来找一运输公司代开价税合计5万元,9%的运输发票,实付税点50000*5.6%=2800元给运输公司。如果这批货销售不含税金额为211090元,增值税27441.7元。求这个题目的具体分录?净利润多少?
王雁鸣老师
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提问时间:05/11 21:26
#税务师#
同学你好,5万元的运输发票,是专用发票,还是普通发票,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
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我想问下这题 那400万的未分配利润怎么处理?
一休哥哥老师
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提问时间:05/11 23:06
#税务师#
在股权转让前实施利润分配,股东获得红利,而公司的资产价值相应减少,股权转让价款也会相应减少。
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开票数量和金额这些,在电子税务局里能查到吗?怎么查
郭老师
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提问时间:04/14 15:56
#税务师#
电子税务局,我要办税,你看下里面有税收数字的账户这个吗?
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公司是小规模生产公司,季度不超过45万免征增值税,请问老师每月税金及附加是不是要计提,改怎么核算交税金及附加,
玲竹老师
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提问时间:07/28 21:41
#税务师#
您好 如果没有缴纳增值税 不需要计提附加税
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为什么这个题目里面计算烟叶税不用乘以1 10%
一鸣老师
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提问时间:07/29 15:05
#税务师#
实际支付的价款=收购价+补贴了,所以,烟叶税不用乘以1 +10%
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