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注册会计师《审计》每日一练:(2021.06.16)

来源: 正保会计网校 编辑:了了 2021/06/16 09:30:40 字体:
挑战无处不在,自己才是真正的敌人。注册会计师学习过程中,还要配合知识点大量做题,巩固基础,每天从每日一练开始吧!

多选题

下列关于采购交易的内部控制的说法中,正确的有( )。

A、采购与付款交易中,对采购交易的请购与审批可以由一人完成 

B、如果注册会计师确认被审计单位的内控有效,就可以从了解和测试内控入手进行审计 

C、如果认为采购交易内部控制良好,则注册会计师实施的实质性程序的数量比内控不健全的少 

D、恰当的控制可以防止主要使管理层和员工而非被审计单位本身受益的交易 

查看答案解析
【答案】
BCD
【解析】
选项A,采购与付款交易中,请购与审批属于不相容职务,应当职责分离。

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注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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