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其它相关
审计准则、制度
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审计理论框架新论
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解读新审计准则中的初步业务活动
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完善我国审计收费制度的对策研究
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浅析中国审计准则的修订
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对我国政府审计管理制度的若干思考
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我国政府绩效审计模式的可行性理论框架
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浅谈注册会计师审计制度的重构分析
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浅议审计的独立性
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对我国新审计准则有效执行的若干思考
内部审计
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会计师事务所合伙制的理性思考
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内部审计沟通心理学浅探
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内部审计职业谨慎与成本效益协调探讨
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关于企业内部审计的新思考
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浅谈企业内部审计的职能
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内部控制评价的目的与内容
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人民银行内部审计职能定位转型探讨
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内部审计职能转变中风险管理审计探讨
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论企业集团内部审计制度的完善
外部审计
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巧用AO筛选长期挂账的“往来款”
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浅谈企业固定资产折旧审计
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注册会计师法律责任相关问题探讨
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会计师事务所内部治理机制建设初探
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谈被审单位业务电子数据字典的分析方法
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IT治理风险审计需要注意二三事
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浅议事务所合并风险的防范
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我国会计师事务所组织形式改革探析
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企业税收审计应注重八个环节的审查
政府审计
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试论政府审计和国家经济安全
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财政预算执行审计应注重五看四结合
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招投标工程决算审计核减率为何如此的高?
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招投标工程决算审计核减率为何如此高
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浅谈企业待摊费用核算中的错弊与审计方法
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浅谈政府投资建设项目跟踪审计
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招投标违规问题治本五策
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“免疫系统论”下国家审计的作用
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我国政府绩效审计评价标准的构建
经济责任审计
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试述内部经济责任审计风险成因与防范
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浅谈企业集团内部经济责任审计
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审计教学中的研究性教学方法探讨
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邮政企业开展经济效益审计的思考
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经济责任审计的风险与防范
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企业经济责任审计的转型与发展
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经济效益审计问题探讨
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经济责任审计在现代风险导向审计中的应用
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关于经济责任审计成本降低的思考
审计信息化研究
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信息化环境下审计的重点和难点探讨
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财务报表审计的未来发展趋势及对策
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探讨农村合作医疗基金的审计方法研究
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风险基础审计模式及其运用分析
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关于对商业银行开展信息系统审计的思考
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现行通用审计软件缺陷及其设计观念变革
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如何开展审计电算化工作
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计算机证据与计算机审计技术
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基于关系数据库原理的“电子账”结构剖析
国外审计
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英美CPA行业监管体制变迁及其启示
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海外民间审计市场国际化进程研究
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审计行为异化监管—从西方到中国
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审计风险控制分理论析:一种均衡观点
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中加效益审计之比较及其启示
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瑞典国家审计制度及其启示
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美国环境审计的的几点启示
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毕马威“恶性避税”及其分析
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中外审计方法优劣辨析
其它相关
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我国民间审计独立性分析
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环境审计
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对电算化审计初探
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论非审计服务业务的归属
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浅析审计结果的处理处罚
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浅谈审计风险成因及其控制
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关于高等学校绩效审计的思考
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略论效益审计与经济发展效应问题
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高校干部离任审计
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