24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠
安卓版本:8.6.90 苹果版本:8.6.90
开发者:北京东大正保科技有限公司
应用涉及权限:查看权限>
APP隐私政策:查看政策>

2023初级《审计理论与实务》易错题:内部控制方法

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2023/06/19 16:13:14 字体:

学习是需要长期坚持的,对于审计师考生而言,每天进步一点点,基础扎实一点点,日积月累,考试就会更容易一点点。所以,为大家整理了初级《审计理论与实务》易错题,快来做做看!

易错题1

【单选题】

审计人员可以通过一系列的方法来进行内部控制测试,下列各项中,不属于内部控制方法的是:

A、重新计算

B、询问

C、重新操作

D、检查

查看答案解析
【答案】
A
【答案解析】

内部控制测试的方法有检查、询问、观察、重新操作等。

【教师解读】

内部控制测试是对内部控制设计和运行有效性的测试,不涉及财务数据的计算,因此重新计算不属于内部控制测试中使用的方法。建议学习过程中要多进行总结归纳。希望广大学员能够共同学习、共同进步,最终顺利通过考试!

推荐阅读:

备考2023审计师考试光看书不做题可以吗?

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京东大正保科技有限公司 版权所有

京ICP证030467号 京ICP证030467号-1 出版物经营许可证 京公网安备 11010802023314号

正保会计网校