24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠
安卓版本:8.6.82 苹果版本:8.6.82
开发者:北京东大正保科技有限公司
应用涉及权限:查看权限>
APP隐私政策:查看政策>

国际内审师《内审基础》每日一练:报告内部控制缺陷(6.4)

来源: 正保会计网校 编辑: 2018/06/04 10:00:02 字体:

冰冻三尺,非一日之寒。国际注册内部审计师(CIA)考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有国际注册内部审计师(CIA)试题。正保会计网校CIA考试每日一练可以帮到大家。以下是CIA《内部审计基础》每日一练:报告内部控制缺陷,今天你学习了么?

单选题

在建立赊销环节的内部控制时,管理层收到了一些建议,下列建议中,不可以采纳的是:

A、内部审计部门对制定的赊销标准的合理性进行评估

B、销售部门负责确定客户的信用等级

C、对于没有达到赊销标准的客户须采用现销

D、仓库在收到赊销部门的批准后对货物进行运送

  

  点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

国际内审师:每日一练《内审实务》(2018-06-04)

国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2018-06-04)

国际内审师考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。祝大家考试顺利。

正保会计网校
2018-06-04

相关资讯

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

    赵海涛主讲:《内部审计实务》免费听

  • 赵欣《内部审计知识要素》

    赵欣主讲:《内部审计知识要素》免费听

免费资料下载

  • 报考指南
  • 新手指导
  • 免费题库
    学习计划
  • 考试大纲
  • 考试题型
一键领取全部资料
回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京东大正保科技有限公司 版权所有

京ICP证030467号 京ICP证030467号-1 出版物经营许可证 京公网安备 11010802023314号

正保会计网校