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国际内审师《内审实务》每日一练:舞弊的调查(1.19)

来源: 正保会计网校 编辑: 2018/01/19 11:15:49 字体:

冰冻三尺,非一日之寒。国际注册内部审计师(CIA)考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有CIA试题。正保会计网校国际注册内部审计师每日一练可以帮到大家。每日一练题目以知识点为单元,针对知识点做深入解析,让大家每天进步一点点。以下是CIA《内部审计实务》每日一练。

现有有力证据表明,某高级经理已参与舞弊性质的内幕交易。但是,该证据是在开展经营审计时获得,而且被认为与审计不相关,首席审计执行官应该采取的至恰当行动是以下哪项内容?

A、向外部法律顾问报告该证据,以便后者就此开展调查。然后,将法律顾问的调查发现报告管理层。

B、开展充分的审计工作,以得出是否已发生舞弊行为的结论,然后的将审计发现报告给审计委员会主席,如果公司没有采取任何恰当的行动,则将审计发现报告给政府官员。

C、向审计委员会主席报告该证据,并建议开展调查。

D、停止与内部交易有关的审计工作,因为该项工作现有审计不相关。

  

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国际内审师:每日一练《内审基础》(2018-1-19)

国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2018-1-19)

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正保会计网校
2018-1-19

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