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2013注册会计师考试《公司战略与风险管理》练习题(七)

来源: 正保会计网校论坛 编辑: 2013/02/22 14:09:21  字体:

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  1、“董事应施行一套完善的内部控制系统,并定期对该系统进行复核。”这属于以下哪个项目的要求()。

  A.《内部控制框架》

  B.美国上市公司会计监管委员会(PCAOB)发布的“审计准则第5号”

  C.中国《企业内部控制基本规范》

  D.特恩布尔报告

  2、下列选项中,属于侦察式控制活动的是( )。

  A.比较总账与银行对账单的现金余额

  B.授权

  C.制定员工操作守则

  D.出纳与会计分别由不同人担任

  3、甲企业拥有多个产品部门,过去经常发生各产品部门争夺资源的事情。为此,该企业内部成立了管理委员会,主要成员包括各产品部门的主管和各职能部门的主管。其目的是通过各部门成员定期会面,来检验企业总体目标的完成情况并讨论企业的业务发展问题,增进部门间的合作。根据以上信息可以判断这属于( )。

  A.人员控制

  B.监督及管理控制

  C.组织控制

  D.实物控制

  4、甲企业管理层发现公司账簿上的存货总额与盘点记录相差较大,于是成立小组进行调查,并把调查结果及加强内部控制的建议上报给最高领导。根据以上信息可以判断,该公司管理层的这种行为属于( )。

  A.授权

  B.记录

  C.复核

  D.报告

  5、下列关于资金运营活动的说法中不正确的是( )。

  A.未经授权不得经办资金收付业务

  B.出纳人员根据资金收付凭证等级日记账

  C.印章与空白票据统一由出纳保管

  D.会计对相关凭证进行横向复核和纵向复核

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